阜新市招商引资与贸易促进服务中心 2024年部门预算说明

日期: 2024-02-20 浏览量:51 来源:阜新市商务局 责任编辑:杨旭 文字大小:

阜新市招商引资与贸易促进服务中心

2024年部门预算说明

   

 

第一部分  阜新市招商引资与贸易促进服务中心概况

  一、主要职责

  二、机构设置

  三、部门预算单位构成    

第二部分  阜新市招商引资与贸易促进服务中心预算公开表

  一、部门收支总体情况表(附表1

  二、部门收入总体情况表(附表2

  三、部门支出总体情况表(附表3

  四、财政拨款收支总体情况表(附表4

  五、一般公共预算支出情况表(按功能分类)(附表5)

  六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)(附表6

  七、一般公共预算三公经费支出情况表(附表7

  八、政府性基金预算支出情况表(附表8

  九、国有资产占用情况(附表9

  十、部门(单位)整体绩效目标表(附表10

  十一、部门预算项目(政策)绩效目标表(附表11

  十二、政府采购支出预算表(附表12

第三部分  阜新市招商引资与贸易促进服务中心2024年部门预算情况说明

  一、关于阜新市招商引资与贸易促进服务中心2024年收支预算的总体说明

  二、关于阜新市招商引资与贸易促进服务中心2024三公经费预算情况说明

  三、阜新市招商引资与贸易促进服务中心2024年机关运行经费预算情况说明

  四、阜新市招商引资与贸易促进服务中心2024年政府采购预算情况说明

  五、阜新市招商引资与贸易促进服务中心2024年政府国有资产占用情况说明

  六、阜新市招商引资与贸易促进服务中心2024年重点项目预算的绩效目标绩效情况说明

第四部分  名词解释

一、阜新市招商引资与贸易促进服务中心概况

  一)主要职责

1.贯彻党中央关于招商引资工作的方针政策和决策部署,执行国家有关法律法规,落实省、市委有关工作要求

2.承担为京津冀、长三角等重点区域招商引资提供服务工作。

3.负责商务平台建设、商务信息搜集等工作。

4.负责出国人员的各项服务工作。

5.完成主管部门交办的其他任务。

  (二)机构设置

综合部、京津冀招商联络部、长三角招商联络部、信息部、出国人员服务部。

  (三)部门预算单位构成

纳入阜新市招商引资与贸易促进服务中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括

1、阜新市招商引资与贸易促进服务中心

二、阜新市招商引资与贸易促进服务中心预算公开表(见附表)

              阜新市招商引资与贸易促进服务中心2024年部门预算信息公开表格.xls

  三、阜新市招商引资与贸易促进服务中心2024年部门预算情况说明

  (一)关于阜新市招商引资与贸易促进服务中心2024年收支预算的总体说明。

  按照综合预算的原则,阜新市招商引资与贸易促进服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出等支出。阜新市招商引资与贸易促进服务中心2024年收支总预算408.94万元。

  2024年,部门预算收入比上年增加5.7万元。其中:财政拨款收入增加5.7万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入减少0万元,其他收入减少0万元;一般公共服务支出增加3.57万元,社会保障和就业支出增加1.09万元,卫生健康支出增加0.39万元,住房保障支出增加0.65万元。

  (二)关于阜新市招商引资与贸易促进服务中心2024三公经费预算情况说明。

  2024三公经费预算数0万元,包括:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。    

  2024三公经费预算数上年三公经费预算数减少4万元,主要原因为2024年市招商引资与贸易促进服务中心无三公经费支出

  (三)阜新市招商引资与贸易促进服务中心2024年机关运行经费预算情况说明。

阜新市招商引资与贸易促进服务中心为全额拨款事业单位。

  (四)阜新市招商引资与贸易促进服务中心2024年政府采购预算情况说明。

  阜新市招商引资与贸易促进服务中心政府采购预算为0万元。

  (五)阜新市招商引资与贸易促进服务中心2024年国有资产占用情况说明。 

  截至20231231日,本部门共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0(台,套),单价100万元以上通用设备0(台,套)。

  (六)阜新市招商引资与贸易促进服务中心2024年绩效目标情况说明。

  根据预算绩效管理要求,阜新市招商引资与贸易促进服务中心2024年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量)为100%2024年应编制绩效目标的其他运转项目共2个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共2个,涉及资金178.6万元,编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量)为100%

四、名词解释

  1、财政拨款收入:指市级财政部门当年拨付的资金。

  2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  5、政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  6、其他收入:指除上述财政拨款收入行政事业性收费收入政府性基金收入以外的收入。

  7三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  9、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置科目的其他项目支出。

  10、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  11、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  12、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  13、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  14、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  15、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  16、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  17、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  18、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

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